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2016年孝感市委党史办(地方志办)部门决算公开

发表日期:2017-09-26 09:44:26   来源:本站   被阅读[]次

一、本部门主要职责

(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导,贯彻执行党中央、国务院和省市关于党史、地方志工作的方针、政策,制定全市党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。

(二)研究、编写孝感地方党史和地方志,编辑出版相应的党史、方志书刊。

(三)征集、整理、编纂孝感地方党史和地方志资料。

(四)负责党史、方志资料集征、归档管理,并搞好地情资源的开发利用工作。

(五)指导县、市、区和市直单位的编史修志工作,审查重要史志书稿。

(六)按照市政府的要求,编纂出版《孝感年鉴》,管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。

(七)运用党史、地方志的编研和信息化建设成果,配合有关部门开展爱国主义和革命传统及地情宣传教育。

(八)指导市党史学会、市地方志学会的工作,承担市新四军历史研究会的有关工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

“三定”方案核定编制16名,工勤岗位控制数1名,其中主任1名,副主任2名,总编辑1名;内设科室5个:综合科、党史科、方志科、组织史科、宣教科。内设领导职数8名,科长5名,副科长3名。现有在职干部13人(正县1人、副县3人,正科8人,副科1人),工勤岗位数1人,退休干部15人。

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总体情况说明

孝感市史志办2016年收入总计369.52万元,支出总计348.24万元结转和结余21.28万元。

(二)2016年收入决算情况说明

孝感市史志办2016年本年收入合计369.52万元,其中:财政拨款收入369.52万元。

(三)2016年支出决算情况说明

孝感市史志办2016年本年支出合计348.24万元,年结转和结余21.28万元项目支出结转和结余19.96万元),其中:基本支出313.21万元,占支出总额的89.9%;项目支出35.04万元,占支出总额的10.1%。

(四)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孝感市史志办2016年财政拨款支出年初预算为369.52元,支出决算为348.24万元,完成年初预算的94.2%。

(五)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孝感市史志办2016年财政拨款基本支出313.21万元,其中:人员经费268.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)2016年公共预算财政拨款“三公“经费的情况说明

孝感市史志办2016年“三公经费”支出8.32万元,其中:因公出国(境)费4.45万元;公务用车购置及运行维护费2.83万元(其中运行维护费2.83万元,购置费0元,保留车辆1台);公务接待费1.04万元,占“三公经费”的12.5%,共接待20批次90人。

(七)政府采购执行情况说明

严格按照政府采购目录进行采购计划备案和采购合同备案。

四、决算公开表格

表1:


2016年收入支出决算总表






单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

369.52

一、一般公共服务支出

14

348.24

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

15


二、上级补助收入

3


三、国防支出

16


三、事业收入

4


四、公共安全支出

17


四、经营收入

5


五、教育支出

18


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


六、其他收入

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

369.52

本年支出合计

22

348.24

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24

21.28


12



25


合计

13

369.52

合计

26

369.52


表2:


2016年收入决算表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

369.52

369.52






201

一般公共服务支出

369.52

369.52






20131

党委办公厅及相关机构事务

369.52

369.52






2013101

行政运行

369.52

369.52


































3:


2016年支出决算表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

348.24

313.21

35.04




201

一般公共服务支出

348.24

313.21

35.04




20131

党委办公厅及相关机构事务

348.24

313.21

35.04




2013101

行政运行

348.24

313.21

35.04













4


2016年财政拨款收入支出决算总表








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

369.52

一、一般公共服务支出

15

348.24

348.24


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

369.52

本年支出合计

23

348.24

348.24


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

21.28

21.28


一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

369.52

合计

28

369.52

369.52



表5:


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

348.24

313.21

35.04

201

一般公共服务支出

348.24

313.21

35.04

20131

党委办公厅及相关机构事务

348.24

313.21

35.04

2013101

行政运行

348.24

313.21

35.04

















表6:


2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

313.21

268.73

44.48

201

一般公共服务支出

313.21

268.73

44.48

20131

党委办公厅及相关机构事务

313.21

268.73

44.48

2013101

行政运行

313.21

268.73

44.48



7:

2016年财政拨款“三公”经费支出决算表






单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

8.32

4.45

2.83

0

2.83

1.04

(作者:综合科)
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